Detail faktúry FD/0110/025

Číslo faktúry:
FD/0110/025
Popis plnenia:
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/25 - nedoplatok
Cena:
661,57 EUR
Odberateľ:
Obec Lednické Rovne
Dodávateľ:
Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Adresa:
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dátum doručenia:
6. 3. 2025
Dátum splatnosti:
17. 3. 2025
Dátum úhrady:
10. 3. 2025
Dátum vystavenia:
3. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
15. 4. 2025

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Marek , Izmael, Marko, Markus

Zajtra má meniny Jaroslava

Kalendár vývozov odpadov

Apríl2026
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19
20
21 22
23
24 25 26
27
28 29 30
1 2 3
Kalendár zvozu odpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:33
TÝŽDEŇ:1047
CELKOM:2574687

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Viete správne triediť?

banner envipak